CustomVD
Resumo
A CustomVD TGroup
AtravésGeraçãodessa DLL é possível a gerarde Nota deServiçServiçoEletrôEletrônica a partirde Duplicatas dedo Contas a Receber;Tratamento de geraçãGeração dos contratos e envio das NFSe e boletosautomatizados.automatizados;TratamentoCadastro deinclusãClientes ordenação e geração do Número;- Na transmissão da NFSe(s) tela para selecionar as Inf. Adicionais Padrão;
- Inclusão do campo
observaçãoCódigoparade Barras no Contas aNFSe.Receber.
VersãVersão 5.00 - 48616
Através dessa DLL é possível a gerarGeração Nota de ServiçServiço EletrôEletrônica a partir de Duplicatas dedo Contas a Receber
No Financeiro foi criado uma rotina que gera automaticamente as Notas de ServiçServiço no Vendas apartir dos Contas a Receber atualizados pela ImportaçãImportação de arquivos .TXT.
Usado tratamento para gerar NFSe feito para o cliente Pandora: https://wiki.supersoft.com.br/books/pandora-informatica-ltda/page/customfn
Tratamento vinculado a CustomFN VersãVersão 5.00.
VersãVersão 5.01 - 48858
Tratamento de geraçãGeração dos contratos e envio das NFSe e boletos automatizados.
Envio do boleto pelo email a partir da tela de Gerenciamento de TransmissãTransmissão da Nota Fiscal EletrôEletrônica de ServiçServiços.
Para funcionamento da emissãemissão do boleto, éé necessánecessário informar na geraçãgeração dos desdobramentos do contrato, os campos Tipo CobrançCobrança, Banco Boleto e Cod. Ident Bco.
Tratamento vinculado a CustomFN VersãVersão 5.01.
VersãVersão 5.02 - 49937
OrdenaçãCadastro de Clientes ordenação peloe campo Númerogeração do Cliente e ao cadastrar retornar o próximo NúNúmero:
A OrdenaçãOrdenação édos feitaClientes é de forma crescente;Somente apenas valores numénuméricos podem ser utilizados na pesquisa quando o tipo for Outros;
Ao realizar o cadastro de um novo cliente e escolher a opçãopção 'Outros', seráserá preenchido automaticamente o núnúmero com o própróximo núnúmero baseado no úúltimo cliente cadastrado;Nã Não seráserá possípossível alterar o núnúmero.
VersãVersão 5.03 - 52134
CriadaNa uma tela após transmissão envio da(s)da NFSe(s) tela para selecionar oas padrãoInf. deAdicionais informações a ser utilizadoPadrão:ApóApós clicar para transmitir as NFSe seráserá aberto uma tela para definiçãdefinição do padrãpadrão das "InformaçõInformações Adicionar PadrãPadrão da NFS-e" que foram cadastradas nos "ParâParâmetros Nota Fiscal EletrôEletrônica de ServiçServiços" -> InformaçõInformações PadrõPadrões por Cidade:
E seráserá aplicado para todas as notas de serviçserviços selecionadas para serem transmitidas:
Tratamento vinculado ao Vendas VersãVersão 6.661.
Versão 5.04 - 52794
Inclusão do campo Código de Barras no Contas a Receber:
Em: Manutenção -> Contas a Receber -> Manutenção, aba "Informações Adicionais", foi adicionado o campo "Código de Barras" que será preenchido automaticamente ao imprimir um boleto tanto no Financeiro quanto no Vendas.
Tratamento vinculado a Versão 6.668 do Vendas e Versão 3.941 do Financeiro.


