CustomVD
Resumo
CustomVD Oasis
- Gera movimento DESC no Financeiro para as Notas Fiscais cadastradas com percentual de desconto condicional;
- Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso;
- Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial;
- Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação.
Para maiores informações veja em anexo a essa página o documento: CustomVD-Oasis.pdf
Versão 1.10 - 38144
Gera um movimento de desconto no Financeiro, quando a nota é cadastrada com percentual de desconto condicional
Em Manutenção > Clientes, verificar que o campo "Desconto Percentual" fica habilitado para informar uma %.
Em Movimentação > Nota Fiscal Eletrônica, ao cadastrar uma Nota Fiscal para o cliente com percentual informado, quando salvar, na janela de duplicatas, que aparece o percentual de desconto e o valor. Esse valor não é descontado do valor da nota, mas deverá ser gerado um movimento do tipo DESC no Financeiro em Movimentação > contas a receber.
Versão 5.00 - 41376
Atualização de classificação dos clientes conforme tabela de faixa dos dias em atraso
Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Classificação, tem a tabela para criação dos parâmetros para consideração dos dias em atraso (Tabela CLASSIFDLL). Os valores dos campos de/até são referenciados ao campo DIAS DE ATRASO MÉDIO, na aba Informações/Analise de Credito do cadastro do cliente.
Após a criação dos parâmetros citados acima, sempre no primeiro acesso ao módulo de Vendas será realizada a atualização automática da classificação dos clientes. A atualização leva em média 1 minuto. Em Utilitários > Customizações > Utilitários > Atualiza Classificação Cliente é possível realizar a atualização de forma manual.
A alteração da classificação dos clientes manualmente está bloqueada. De forma que a mesma só será atualizada de forma automática e conforme os parâmetros configurados na DLL. Se a média de dias em atraso de determinado cliente for 3,3, por exemplo, para a aplicação da regra será considerado como 3 dias em atraso, ou seja, será sempre arredondado para menos.
Versão 5.10 - 41725
Rateio de Notas e Recibos a partir do cadastros de pedidos com tipos de faturamento Comercial/Gerencial
A customização de Rateio de notas divide o valor do pedido entre uma Nota Fiscal Eletrônica e um Recibo, após a aprovação do pedido conforme as configurações da DLL:
- Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Configuração Geral, tem os parâmetros para utilizar Rateio da DLL;
- Em Utilitários > Customizações > Manutenção > Rateio Nota/Recibo, parâmetro para faturamentos "Comercial";
- Em Manutenção > Clientes, Verificar que na aba "Padrões" tem o campo "Tipo de Faturamento";
- Em Movimentação >Pedidos Cadastra, é habilitado o campo: "Tipo do Faturamento";
Tipo de Faturamento
Comercial: Divisão de faturamento de acordo com o informando no Rateio da DLL para Nota/Recibo
Gerencial: 100% Nota Fiscal Eletrônica
O recibo será cadastrado com o CFOP padrão para Recibos informado nos parâmetros da empresa Destino, pois como o rateio é apenas de valor e não de quantidade, o indicado é o CFOP utilizado não integrar o Estoque, devido a saída dos produtos já ser feita através da nota.
Versão 5.11 - 42345
Correção de erros:
- Validação indevida na alteração de Recibo originado de Rateio de Pedidos de outro Abrev;
- Alteração na Condição de Pagamento do Recibo não atualiza as duplicatas do Financeiro;
Versão 5.12 - 44445
Importação de arquivos CSV nas inclusões de Orçamentos e cadastro de Layouts de Importação
Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação> Configuração, Tela para configurar os arquivos de layout e fazer os apontamentos da coluna. Nessa tela também é feito o apontamento do Código do Produto do Fornecedor associado ao Código do Produto dentro do sistema. É possível criar vários layouts, cada um com um nome diferente, o ideal é cada arquivo ter o seu próprio layout (cada arquivo não pode repetir os itens).
Movimentação > Orçamentos > Layout de Importação > Edição de arquivo XLS/XLSX para importação, Tela para converter o arquivo, fazer a edição para retirar cabeçalho e rodapé, configuração dos códigos de produtos do novo pedido sem fazer alterações na tela de layout.
Depois de configurado os layouts dentro do Menu Movimentação > Orçamentos > Cadastra, no fim da tela, tem a opção se selecionar o arquivo e o layout correto para a rotina realizar a importação dos dados, principalmente os itens do Orçamento. As validações que a tela já tem ficam ativas. A tela de importação recebeu o suporte a leitura, conversão e edição dos arquivos xls/xlsx, assim quando apontado para um arquivo com essa extensão, a rotina converte para csv automaticamente e passa a considerar o novo arquivo como a fonte de dados. Recomendado o arquivo precisa estar sem cabeçalho e/ou rodapé.
Rotina que atualiza as tabelas SSD$ do Novo Gerador para obtenção das descrições dos campos das tabelas ORCAMVD e ITENSORC. (Copie o arquivo "XLStoCSV.zip" e descompacte na raiz da instalação)
Versão 5.13 - 45857
Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :
- Replicação do Rateio da DLL Recibo gerando com valor diferente do da Nota Fiscal Eletrônica. Realizada alteração no modo de calculo do Recibo gerado para se igualar aos valores da NFe.
Versão 5.14 - 46601
Ajuste no tratamento de Rateio de Notas e Recibos a partir de pedidos :
- Tratamento para o arredondamento do valor total dos itens considerar 2 casas decimais. Só vai ocorrer quando o rateio for divido em 50% para a diferença causada pelo arredondamento não afete o valor total da Nota/Recibo caso o rateio seja diferente.
Versão 5.15 - 47150
Ajuste no tratamento de Atualização de classificação dos clientes :
- Ao iniciar o sistema, o procedimento deve ser iniciado, rodando automaticamente apenas uma vez ao dia;
- Pelo menu Utilitários > Customização > Movimentação > Classificação de clientes, o mesmo sempre será acionado.